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2020-04-13 11:31:34 至上知識點 4944115人瀏覽
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作者:張逸

小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,季度應(yīng)納稅人不超過30萬,是能享受免征增值稅。

這里要注意兩點:1376892478549.jpg

1、小規(guī)模開票只有增值稅普通發(fā)票才能免征,如果是開給對方增值稅專用發(fā)票,那不行。所以,如果對方對發(fā)票沒有要求,能開普票最好是開普票。當(dāng)然,這只有在對方是終端消費者,或者也是小規(guī)模納稅人時候才成立。

或說,最近還遇到過案例,朋友想購買小米的筆記本電腦,但小米旗艦店只能開普票,說不能開專票,不知道是啥原因。但朋友公司報銷必須是專票,搞得他好郁悶。

2、季度應(yīng)納稅銷售額不要超過30萬,如果累計開票已經(jīng)超了,那么就要全額交增值稅。所以,對小規(guī)模納稅人來說,如果年銷售額不大的話,平衡下銷售開票時間,是有很大好處的。

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小規(guī)模納稅人交增值稅不需要有進(jìn)項稅的增值稅專用發(fā)票。

這是因為小規(guī)模都是簡易計稅,直接根據(jù)銷售額計算應(yīng)納稅人,不存在抵扣進(jìn)項稅的問題,所以,但看增值稅,有沒有進(jìn)項稅發(fā)票,并不影響納稅。

比如,你單月的銷售額是30萬,過了免征點,那就需要交稅。稅額 = 30/1.03*0.03 = 0.87萬。

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稅額跟拿到了多少進(jìn)項采購發(fā)票沒關(guān)系。所以,你的供應(yīng)商一般也不會開專票給你,簡直就是浪費 ,還導(dǎo)致增值稅系統(tǒng)里的票一直沒認(rèn)證,很麻煩。

在納稅申報表里,也是直接填應(yīng)納稅額,不涉及發(fā)票認(rèn)證,和抵扣的問題。

小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項稅發(fā)票,但一并要有采購發(fā)票,否則會影響所得稅,除非你是核定征收。

因為所得稅確定成本費用,要有憑據(jù)。沒有專票沒關(guān)系,但至少得有普票,如果普票還沒有,那至少要有相關(guān)的入庫單、合同約定之類的,否則不能確認(rèn)成本,即便確認(rèn)了,在所得稅納稅申報前,也要做納稅調(diào)整。

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一旦調(diào)增利潤,那就要多交很多所得稅,可能生意就白做了,稅都受不了。

  另外:小規(guī)模納稅人,如果沒有成本費用票,即使愿意交企業(yè)所得稅,也同樣存在風(fēng)險,只要銷貨票,沒有進(jìn)貨票,有銷無進(jìn),涉嫌虛開,引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。


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